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2024年市卫健委财政拨款“三公”经费支出情况

索  引  号: 011217651/2025-05343 发文字号: 发文日期: 2025年11月17日
发文单位: 市卫健委 发布日期: 2025年11月17日
主题分类: 财政 效力状态: 有效

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2024 年度“ 三公”经费财政拨款支出全年预算为 85.41 万元,支出决算为 39.07 万元,完成全年预算的 45.74%。较上年 减少 71.38 万元,下降 64.63%。决算数小于全年预算数的主要 原因:落实过紧日子政策,压减 三公”经费开支。决算数较上 年减 少的主要原因:本年无公务用车购置,公务用车购置及运  行费大 幅下降。

(二  三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元, 完成全年预算的 100%。决算数较上年增加 0 万元,增长 0%。全年支出涉及出国(境) 团组 0 个,累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 82.81 万元,支出决算  39.07 万元,完成全年预算的47.18%;决算数较上年减少68.06 万元,下降 63.53%。决算数小于全年预算数的主要原因:本年 无公务用车购置,公务用车购置及运行费大幅下降。决算数较上 年减少的主要原因:本年无公务用车购置,公务用车购置及运行费大幅下降。其中:

1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置公务用车 0 辆。

2)公务用车运行费支出 36.59 万元,主要用于公务用车 运行维护等发生的相关费用支出。截至 2024  12 31 日,开 支财政拨款的公务用车保有量为 24辆。

3.公务接待费全年预算为 2.6 万元,支出决算为 2.48 万元, 完成全年预算的 95.38% ,决算数较上年减少 0.9 万元 ,下降 27.11%。决算数小于全年预算数的主要原因:坚持厉行节约原则。 决算数较上年减少的主要原因:落实相关业务、政策发生的公务 接待费用减少。其中:

国内公务接待支出 2.48 万元,接待对象主要是省卫健委等 相关部门,主要是开展医疗卫生健康事业检查、督导以及医疗机 构开展相关业务工作。2024 年共接待国内来访团组 45 个,312 人次(不包括陪同人员)。

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